Le financement de factures simplifié
Comblez votre besoin en fond de roulement entre le paiement de vos factures fournisseurs et l’encaissement de vos factures clients via un financement accessible en quelques clics.

Plus de 1000 PME et ETI gèrent leurs factures avec TRESO2




Financement du poste client
Faites financer en quelques clics vos factures clients et optimisez votre trésorerie.
TRESO2 connecte votre Plateforme Agréée aux sociétés d’affacturage pour vous faire bénéficier d’une gestion simplifiée de vos programmes d’affacturage. Notifiés ou confidentiels. En balance ou ligne à ligne. La plateforme TRESO2 se connecte directement aux banques

Recevez une avance de trésorerie basée sur vos factures clients. En quelques clics et de manière flexible à la facture.




Financement du poste fournisseurs
Le financement de factures fournisseurs flexible, confidentiel et digitalisé.
Garantissez à vos fournisseurs un paiement par anticipation ou à date d’échéance, sans utiliser votre trésorerie. Gérez vos escomptes. Activez un financement automatique ou à la carte depuis votre plateforme TRESO2.

Proposez à vos fournisseurs le paiement anticipé de leur factures à des taux avantageux, directement depuis la plateforme TRESO2. Aidez-les à préserver leur trésorerie.

Optimisez votre BFR en toute confidentialité, sans impacter vos fournisseurs.

Le financement court terme nouvelle génération
Flexible
Vous choisissez quels fournisseurs financer et à quelle date payer, facture par facture. La ligne s'adapte à votre saisonnalité : vous tirez plus en fonction de vos besoins de trésorerie et ne payez que sur l'encours réellement utilisé. Et cela sans commission d'engagement.

Confidentiel et invisible
Contrairement au reverse factoring classique, avec le Buy now Pay later vos fournisseurs ignorent qu'un programme de financement existe. Ils reçoivent simplement leur paiement depuis un compte à votre nom. Aucun avenant contractuel, aucun onboarding fournisseur, aucune cession de créances. Vous gardez le contrôle de vos relations commerciales.

Multi-devises & multi-entités
Fournisseurs en Asie, en Europe ou hors UE : TRESO2 supporte 19 devises et règle vos fournisseurs en yuans, dollars ou euros selon leurs préférences. Pour les groupes, chaque filiale dispose de son propre espace avec une vision consolidée groupe, et la ligne peut être structurée au niveau holding ou par entité selon votre organisation.

Une plateforme simple et innovante
Une plateforme facile à prendre en main. Visualisez vos flux, anticipez vos besoins de trésorerie, activez le financement et les paiements en quelques clics ou pilotez vos programmes d’escompte (Dynamic Discounting).

La solidité d’une banque. L’agilité d’une fintech
TRESO2 apporte la plateforme technologique pour vos données financières. Nos partenaires bancaires dont Bpifrance et le Crédit Mutuel Arkéa fournissent le financement. Chaque ligne de financement TRESO2 est adossée à des acteurs institutionnels de référence.
TRESO2 est une fintech 100% française certifiée ISO/IEC 27001 et vous garantit un haut niveau de sécurité de vos données financières.
Préparez votre passage à la facturation électronique
TRESO2 vous accompagne au-delà du financement. Mettez-vous en conformité avec la facturation électronique tout en fluidifiant vos flux documentaires avec vos fournisseurs dans un même outil.

Les entreprises à flux complexes choisissent TRESO2
Reprenez la main sur la souveraineté et la sécurité de vos données
Les solutions TRESO2 sont conformes aux réglementations les plus strictes pour vous assurer une protection maximale.


Questions fréquentes
Trouvez les réponses pour dissiper les zones d'ombre de votre gestion financière et avancer avec une visibilité totale sur vos flux.
Non. Extend fonctionne en toute confidentialité. Il n'y a aucune cession de créances : vos fournisseurs reçoivent simplement un virement depuis un compte à votre nom, exactement comme d'habitude. Aucun de vos partenaires commerciaux n'est informé de l'existence du programme.
La ligne est dimensionnée en fonction de vos achats mensuels et du différé choisi (30 ou 60 jours). Formule : achats mensuels × nombre de mois de différé. Par exemple, 2 M€ d'achats mensuels avec 60 jours de différé = ligne de 4 M€. Chaque proposition est calibrée sur votre activité et votre saisonnalité.
Le coût est indexé sur l'Euribor 3 mois, auquel s'ajoute un spread entre 2,5 % et 3,5 % selon votre profil et le montant de la ligne. Vous ne payez que sur l'encours réellement utilisé — pas de commission d'engagement. Des frais de mise en place one-shot et un abonnement mensuel s'y ajoutent.
Oui. Treso2 supporte 19 devises. Vos fournisseurs en Asie, en Europe ou hors UE peuvent être intégrés dans la plateforme et payés dans leur devise locale — yuan, dollar, dong vietnamien, euro, etc.
Absolument. Vous choisissez librement les fournisseurs à intégrer, et vous activez le financement facture par facture. Beaucoup de clients commencent avec leurs 20 à 30 fournisseurs principaux, puis élargissent progressivement. Il n'y a pas de limite au nombre de fournisseurs dans la plateforme.
Treso2 est compatible avec les principaux ERP du marché : SAP, Sage X3, Microsoft Dynamics, Cegid et bien d'autres. L'intégration se fait via connecteur API ou par échange de fichiers Excel selon votre infrastructure. Pour les entreprises sans ERP, un template Excel suffit. Notre équipe technique accompagne chaque mise en place.
Oui. Les groupes multi-entités peuvent centraliser la gestion au niveau holding avec une vision consolidée, ou structurer des accès par filiale. La ligne de financement peut être unique au niveau groupe avec des sous-limites par entité, ou déclinée en lignes indépendantes selon votre organisation juridique.
Moins de 2 mois au total. Une fois les pièces transmises (bilans sur 3 ans, données de flux fournisseurs), le comité risque Arkéa rend sa réponse en 3 semaines. La mise en place technique prend ensuite 3 à 4 semaines. La formation des utilisateurs est incluse — 30 minutes suffisent pour prendre la plateforme en main.












